问题:10月份开票时税率应为17%,误填13%,现在刚发现,报税时如何处理?次月开红字调整就可以是么?
回复:您好!需要先按照实际开出的发票税率填报;收回发票全部联次次月可以开具红字发票,冲减当月销售额。,
http://dongtai.cpa.js.cn/fuwu/15938.html
回复:您好!需要先按照实际开出的发票税率填报;收回发票全部联次次月可以开具红字发票,冲减当月销售额。,
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